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[精品DOC系列]企业内部会计控制制度
公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。
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  • puranly

    puranly

    5 分04-10

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  • tanaley

    tanaley

    5 分04-07

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  • nesaily

    nesaily

    5 分04-07

    OK

  • 风的影子

    风的影子

    4 分01-24

    学习方方面面的知识。

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