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[精品DOC系列]企业内部会计控制制度
公司实行货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。
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财务管理
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4456
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2007-09-04
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puranly
5 分
04-10
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tanaley
5 分
04-07
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nesaily
5 分
04-07
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风的影子
4 分
01-24
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